برنامه پنج ساله خدمات آبرساني به شهر تهران مادهواحده:
با استناد به مفاد راهبردهاي مرتبط در سند طرح جامع شهر تهران و تبصره هفتم ذيل مادهواحده مصوبه «تعيين سلسله مراتب و فرآيند نظام برنامهريزي و طرحهاي توسعه شهري» تصويبي در پنجاه و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/9/13 ـ ابلاغي به شماره 160/987/16396 به تاريخ 86/9/26 و به منظور تحقق: الف- دسترسي و برخورداري از آب شرب و بهداشتي با معيارها و استانداردهاي كمي و كيفي متناسب با نيازهاي جمعيتي و طبيعي شهر تهران ب- دستيابي به تعادل و حفاظت كمي و كيفي منابع آب شرب بهداشتي با نگرش جامع زيستمحيطي ج- دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تأسيسات تأمين، انتقال و توزيع د- دستيابي به فنآوري پيشرفته و روزآمد براي نيل به بهرهبري مطلوب از تأسيسات آب هـ- كاهش برداشت از منابع زيرزميني و جلوگيري از افت سطح آب چاهها و- كاهش خسارتهاي ناشي از فرونشست زمين ـ كاهش مصرف انرژي ناشي از توقفات استحصال آب از چاهها ح- افزايش ثبات و پايداري لازم در تأمين و توزيع آب تهران و همچنين با توجه به نيازهاي جمعيتي شهر تهران به خدمات آبرساني با مأموريتهاي قانوني شركت آب شهر تهران و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، برنامه پنجساله توزيع و تأمين آب شهر تهران (توسعه خدمات آب شهري در تهران) بر اساس مندرجات جداول ذيل كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است تعيين ميشود. الف) شاخصهاي هدف برنامه | شرح | آحاد انشعابات خانگي_كل | آحاد انشعابات غير خانگي_كل | آحاد كل آب | آحاد انشعاب واگذاري خانگي | آحاد انشعاب واگذاري غير خانگي | انشعابات كل آب (فقره) | | عملكرد سال 89 | 2,792,994 | 234,473 | 3,027,467 | 83,174 | 7,233 | 90,407 | | پيش بيني سال 90 | 2,881,080 | 250,298 | 3,131,378 | 88,086 | 15,825 | 103,911 | | سال 91 | 2,970,178 | 268,228 | 3,238,406 | 89,098 | 17,930 | 107,028 | | سال 92 | 3,062,249 | 286,397 | 3,348,646 | 92,071 | 18,168 | 110,239 | | سال 93 | 3,157,372 | 304,820 | 3,462,192 | 95,123 | 18,423 | 113,546 | | سال 94 | 3,255,659 | 323,486 | 3,579,145 | 98,287 | 18,666 | 116,953 | ب) شاخصهاي عملياتي برنامه | رديف | شرح | واحد | عملكرد | پيش بيني برنامه | | سال 89 | سال 90 | سال 91 | سال 92 | سال 93 | سال 94 | | 1 | حجم مخازن فعال | هزار متر مكعب | 2,020 | 2,080 | 2,140 | 2,200 | 2,295 | 2,390 | | 2 | افزايش حجم مخازن | مترمكعب | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 95,000 | 95,000 | | 3 | ظرفيت ايستگاه پمپاژ فعال | هزار متر مكعب درساعت | 170 | 172 | 174 | 175 | 176 | 176 | | 4 | افزايش حجم ايستگاه پمپاژ فعال | متر مكعب درساعت | _ | 2,000 | 1,700 | 1,200 | 600 | 0 | ج-1) پروژههاي توسعه در دست اجرا | رديف | شرح | واحد | اثر هر پروژه روي شاخصهاي برنامه پس از اجرا | جمع كل در پايان برنامه | | طرح ماملو | طرح جامع (قمر بني هاشم) | اجراي خطوط انتقال وتوزيع | بازسازي تاسيسات آبرساني | احداث مخازن و ايستگاههاي پمپا ژ | حفر وتجهيز چاهها | | 1 | افزايش حجم مخازن | هزار مترمكعب | 270 | - | - | - | 100 | - | 370 | | 2 | افزايش حجم ايستگاه پمپاژ فعال | مترمكعب در ساعت | - | 5500 | - | - | - | - | 5500 | | 3 | تعداد تصفيه خانه | ايستگاه | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | | 4 | ظرفيت بهرهبرداري شده از تصفيهخانه (اسمي) | مترمكعب در ثانيه | 5 | 5/7 | - | - | - | - | 5/12 | | 5 | طول شبكه توزيع | هزار كيلومتر | - | - | 242 | - | - | - | 242 | | 6 | طول خط انتقال | كيلومتر | 30 | 120 | 10 | - | - | - | 160 | | 7 | حجم آب توليدي چاهها | ميليون مترمكعب | - | - | - | - | - | 17 | 17 | | 8 | حجم آب توليدي سطحي | ميليون مترمكعب | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ج-2) پروژههاي بازسازي تأسيسات و تحقيقاتي آبرساني جهت حفظ وضع موجود (ارقام به ميليارد ريال) بر اساس فهرست بهاي سال 88 | رديف | نام پروژه | كل | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | 1 | بازسازي خطوط و اجراي طرحهاي مديريت مصرف | 2,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 2 | بازسازي تاسيسات آبرساني | 1,700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | 3 | خدمات مشتركين | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 4 | طرحهاي تحقيقاتي: تلهمتري:gis | 450 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | د) منابع مورد نياز براي اجراي هر پروژه ( ارقام به ميليارد ريال بر اساس فهرست بهاي سال 88) | رديف | نام پروژه | كل | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | 1 | طرح ماملو | 1,730 | 1,000 | 730 | - | - | - | | 2 | طرح جامع (قمر بنيهاشم) | 8,820 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,320 | - | | 3 | اجراي خطوط انتقال و توزيع | 3,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 4 | بازسازي خطوط و اجراي طرحهاي مديريت مصرف | 2,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 5 | بازسازي تاسيسات آبرساني | 1,700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | | 6 | احداث مخازن و ايستگاههاي پمپاژ | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 7 | خدمات مشتركين | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 8 | طرحهاي تحقيقاتي: تلهمتري:gis | 450 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | | 9 | حفر و تجهيز چاهها | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | جمع كل | 19,200 | 5,240 | 4,970 | 4,230 | 3,040 | 1,720 | هـ) اعتبارات مورد نياز برنامه ( ارقام به ميليارد ريال ) | رديف | شرح | پيشبيني برنامه | | جمع كل | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | 1 | حق انشعاب آب | 3,051 | 543 | 576 | 611 | 642 | 681 | | 2 | تبصره3 | 1,330 | 250 | 258 | 266 | 274 | 282 | | 3 | اعتبارات عمراني دولت | 14,819 | 4,447 | 4,136 | 3,354 | 2,124 | 757 | | جمع كل | 19,200 | 5,240 | 4,970 | 4,230 | 3,040 | 1,720 |
|